2012년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2012 | 2011 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 247,258 | 226,076 | 21,182 | 9.37 |
일반회계 | 241,314 | 220,313 | 21,001 | 9.5 |
특별회계 | 241,314 | 220,313 | 21,001 | 9.5 |
재정자립도 10.0% (2011당초 9.3%, 2010당초 9.2%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2012 | 2011 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 5,944 | 5,763 | 181 | 3.1 | |
상수도사업 | 1,684 | 1,334 | 350 | 26.2 | 상수도 사용료 1,027, 사업수입 50,이자수입 3, 잉여금 200, 전입금 150, 기타수입 240, 지난년도 수입 15 |
수질개선사업 | 1,668 | 924 | 744 | 80.5 | 전입금 89, 국고보조금 1,579 |
의료보호기금 | 862 | 976 | △114 | △11.7 | 이자수입 2, 전입금 675, 기타수입 10, 국고보조금 140, 도비보조금 36 |
기초생활보장 | 736 | 788 | △52 | △6.6 | 이자수입 9, 잉여금 674, 융자금 52 |
도시계획시설
대지보상 |
215 | 135 | 80 | 59.26 | 이자수입 5, 잉여금 60, 전입금 150 |
주민소득증대사업 | 555 | 370 | 185 | 50. | 이자수입 3, 잉여금 45, 전입금 100, 융자금 407 |
농공지구 | 52 | 1,117 | △1,065 | △95.3 | 전입금 52 |
주 차 장 관 리 | 156 | 109 | 47 | 43.1 | 이자수입 4, 잉여금 103, 전입금 26, 부담금 10, 기타수입 11, 지난년도수입 2 |
기반시설 | 16 | 10 | 6 | 60 | 지난년도 수입 16 |
2012년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
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예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
재정보전금 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획실 | ||
농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
사회복지팀 | |||
가족복지팀 | |||
위생팀 | |||
문화관광팀 | |||
축제팀 | |||
경제팀 | |||
투자유치팀 | |||
교육팀 | |||
스포츠팀 | |||
환경팀 | |||
산림팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정팀 | |||
인사팀 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업특별 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |