2011년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
| 구분 | 2011 | 2010 | 증감액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 226,076 | 237,732 | △11,656 | △4.90 |
| 일반회계 | 220,313 | 230,183 | △9,870 | △4.3 |
| 특별회계 | 5,763 | 7,549 | △1,786 | △23.7 |
재정자립도 9.2% (2010 당초 8.5%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
| 회계별 | 2011 | 2010 | 증감액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,763 | 7,549 | △1,786 | △23.7 | |
| 상수도사업 | 1,334 | 1,255 | 79 | 6.3 | |
| 수질개선사업 | 924 | 1,148 | △224 | △19.5 | |
| 의료보호기금 | 976 | 740 | 236 | 31.9 | |
| 기초생활보장 | 788 | 700 | 88 | 12.57 | |
| 도시계획시설 대지보상 | 135 | 585 | △450 | △76.92 | |
| 주민소득증대사업 | 370 | 750 | △380 | △50.67 | |
| 농공지구 | 1,117 | 2,249 | △1,132 | △50.3 | |
| 주차장 관리 | 109 | 62 | 47 | 75.8 | |
| 기반시설 | 10 | 10 |
2011년도 본예산
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||
| 총괄표 | 세입총괄표(일반+특별) | ||
| 세입총괄표(일반) | |||
| 세입총괄표(특별) | |||
| 기능별세출총괄(일반+특별) | |||
| 기능별세출총괄(일반) | |||
| 기능별세출총괄(특별) | |||
| 회계별예산규모 | |||
| 일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
| 세외수입 | |||
| 교부세 | |||
| 재정보전금 | |||
| 보조금 | |||
| 세출예산 | 기획정책실 | ||
| 친환경농산팀 | |||
| 해양수산팀 | |||
| 축산팀 | |||
| 유통팀 | |||
| 생활지원팀 | |||
| 여성복지팀 | |||
| 위생관리팀 | |||
| 관광개발팀 | |||
| 축제경영팀 | |||
| 경제발전팀 | |||
| 투자유치팀 | |||
| 교육발전팀 | |||
| 스포츠기획팀 | |||
| 환경팀 | |||
| 산림녹지팀 | |||
| 도시개발팀 | |||
| 건설팀 | |||
| 안전관리팀 | |||
| 민원팀 | |||
| 세무팀 | |||
| 회계팀 | |||
| 정보통신팀 | |||
| 홍보팀 | |||
| 행정혁신팀 | |||
| 조직관리팀 | |||
| 의회사무과 | |||
| 보건소 | |||
| 농업기술센터 | |||
| 도서관 | |||
| 청자박물관 | |||
| 상하수도사업소 | |||
| 서울사무소 | |||
| 다산기념관 | |||
| 강진읍 | |||
| 군동면 | |||
| 칠량면 | |||
| 대구면 | |||
| 마량면 | |||
| 도암면 | |||
| 신전면 | |||
| 성전면 | |||
| 작천면 | |||
| 병영면 | |||
| 옴천면 | |||
| 특별회계 | 상수도 | 세입 | |
| 세출 | |||
| 수질개선사업 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 의료보호기금 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 기초생활보장기금 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 농공지구조성사업 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 주차장관리 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 기반시설 | 세입 | ||
| 세출 | |||
| 기금 | 기금 | - | |