2005년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2005 | 2004 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 146,539 | 138,601 | 7,938 | 5.73 |
일반회계 | 143,121 | 135,757 | 7,364 | 5.42 |
특별회계 | 3,418 | 2,844 | 574 | 20.18 |
재정자립도 8.3% (2004 당초 8.2%, 2003 당초 11.4%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2005 | 2004 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,418 | 2,844 | 574 | 20.18 | |
상수도 사업 | 1,158 | 1,205 | △47 | △3.90 | 사용료 883,전입금 200 순세계잉여금20, 잡수입40, 기타15 |
의료보호기금 | 291 | 270 | 21 | 7.78 | 전입금 256, 국고보조금 17, 도비보조금 10, 기타 8 |
기초생활보장 | 503 | 462 | 41 | 8.87 | 순세계잉여금 400, 이자수입12 융자금 원금 86, 기타 5 |
도시계획시설 대 지 보 상 | 400 | 400 | 전입금 400 | ||
주택사업 | 75 | 33 | 42 | 127.27 | 순세계잉여금 64, 융자금 원금 9 기타 2 |
주민소득증대사업 | 507 | 403 | 104 | 25.81 | 이자수입 18, 순세계잉여금 256 융자금 원금 233 |
농공지구 | 146 | 55 | 91 | 165.45 | 순세계잉여금 146 |
간척사업 | 243 | 329 | △86 | △26.14 | 순세계잉여금 176,국고 65 이자 2 |
주차장 관리 | 95 | 87 | 8 | 9.20 | 이자수입 4, 순세계잉여금 50 전입금 20, 부담금 10, 잡수입 11 |
2005년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
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예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입세출총괄표(일반) | ||
세입세출총괄표(일반+특별) | |||
세입세출총괄표(특별) | |||
세입총괄표(일반) | |||
세입총괄표(특별) | |||
세출총괄표(일반) | |||
세출총괄표(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 보조금 | |
세외수입 | |||
재정보전금 | |||
지방교부세 | |||
지방세 | |||
지방채 | |||
세출예산 | 건설행정 | ||
산림자원개발 | |||
공보관리 | |||
자치지원 | |||
관광진흥 | |||
재무행정 | |||
교통행정관리 | |||
지방의회운영 | |||
기획감사관리 | |||
지역경제관리 | |||
농림축산 | |||
지역사회개발 | |||
농업기반조성 | |||
지원및기타경비 | |||
농촌진흥 | |||
지적관리 | |||
도서관운영 | |||
청자문화육성 | |||
문화예술행정 | |||
체육청소년진흥 | |||
민방위소방관리 | |||
총무행정 | |||
민원행정 | |||
해양수산 | |||
보건관리 | |||
환경관리 | |||
사회복지 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량관 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 간척사업 | 세입 | |
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
상수도사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
주택사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |