- 본예산(80)
- 1차 추경예산(62)
선택됨
- 2차 추경예산(55)
- 3차 추경예산(56)
2008년 1회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 249,121 | 206,058 | 43,063 | 20.90 |
일반회계 | 241,710 | 199,957 | 41,753 | 20.88 |
특별회계 | 7,411 | 6,101 | 1,310 | 21.47 |
재정자립도 8.3% (2008 당초 9.1%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,411 | 6,101 | 1,310 | 21.47 | |
상수도사업 | 1,519 | 1,324 | 195 | 14.73 | 순세계잉여금 △21 일반회계 전입금 216 |
수질개선사업 | 1,312 | 1,372 | △60 | △4.37 | 이자수입 1,순세계잉여금 8, 이월금 16 전입금 △20, 보조금 △65 |
의료보호기금 | 611 | 604 | 7 | 1.16 | 이자수입 1,순세계잉여금 △8, 이월금 6 잡수입 7, 보조금 1 |
기초생활보장 | 608 | 608 | 0.00 | ||
도시계획시설 대지보상 | 719 | 570 | 149 | 26.14 | 이자수입 5, 순세계잉여금 144 |
주택사업 | 80 | 80 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,825 | 1,002 | 823 | 82.14 | 순세계잉여금 823 |
농공지구 | 158 | 38 | 120 | 315.79 | 전입금 90, 보조금 30 |
간척사업 | 146 | 70 | 76 | 108.57 | 순세계잉여금 76 |
주차장관리 | 353 | 353 | 0.00 | ||
기반시설 | 80 | 80 | 0.00 |
2008년도 1차 추경예산
구분 | 내용 | 1차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄 | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
재정보전금 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획정책실 | ||
친환경농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
생활지원팀 | |||
여성복지팀 | |||
위생관리팀 | |||
관광개발팀 | |||
축제경경팀 | |||
경제발전 | |||
투자유치팀 | |||
교육발전팀 | |||
스포츠기획팀 | |||
환경팀 | |||
산림녹지팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | - | ||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정혁신팀 | |||
조직관리팀 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술첸터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
읍면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
간척사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |