- 본예산(80)
- 1차 추경예산(62)
- 2차 추경예산(55)
- 3차 추경예산(56)
선택됨
2008년 3회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 3회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 279,430 | 267,077 | 12,353 | 4.63 |
일반회계 | 271,041 | 259,563 | 11,478 | 4.42 |
특별회계 | 8,389 | 7,514 | 875 | 11.64 |
재정자립도 12.1% (2008 당초 9.1%, 1추 8.3%, 2추 11.7%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 3회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 8,389 | 7,514 | 875 | 11.64 | |
상수도사업 | 1,576 | 1,565 | 11 | 0.70 | 기타잡수입 11 |
수질개선사업 | 1,243 | 1,312 | △69 | △5.26 | 전입금 △69 |
의료보호기금 | 537 | 616 | △79 | △12.82 | 전입금 △1, 잡수입 14, 국고보조금 △77, 도비보조금 △15 |
기초생활보장 | 620 | 608 | 12 | 1.97 | 이자수입 △10, 순세계잉여금 35 융자금원금수입 △24, 지난년도수입 11 |
도시계획시설 대지보상 | 719 | 719 | 0.00 | ||
주택사업 | 80 | 80 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,854 | 1,854 | 0.00 | ||
농공지구 | 1,158 | 158 | 1,000 | 632.91 | 전입금 500, 도비보조금 500 |
간척사업 | 146 | 146 | 0.00 | ||
주차장관리 | 353 | 353 | 0.00 | ||
기반시설 | 103 | 103 | 0.00 |
2008년도 3차 추경예산
구분 | 내용 | 3차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄 | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획정책실 | ||
친환경농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
생활지원팀 | |||
여성복지팀 | |||
위생관리팀 | |||
관광개발팀 | |||
축제경경팀 | |||
경제발전 | |||
투자유치팀 | |||
교육발전팀 | |||
스포츠기획팀 | |||
환경팀 | |||
산림녹지팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | - | ||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정혁신팀 | |||
조직관리팀 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술첸터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
특별회계 | 상수도 | 세출 | |
세입 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
간척사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |