- 본예산(76)
- 1차 추경예산(60)
- 2차 추경예산(64)
선택됨
- 3차 추경예산(14)
- 4차 추경예산(49)
2011년 2회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 273,323 | 260,927 | 12,396 | 4.75 |
일반회계 | 265,645 | 253,908 | 11,737 | 4.62 |
특별회계 | 7,678 | 7,019 | 659 | 9.39 |
재정자립도 14.6% (2011 당초 9.3%, 1추 11.1%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,678 | 7,019 | 659 | 9.39 | |
상수도사업 | 1,711 | 1,364 | 347 | 25.44 | 순세계잉여금 253, 급수공사예치금 94 |
수질개선사업 | 1,812 | 1,801 | 11 | 0.61 | 이자수입 2, 기타잡수입 4, 기금 5 |
의료보호기금 | 1,100 | 977 | 123 | 12.59 | 순세계잉여금 33, 이월금 88, 잡수입 18, 국고보조금 △14, 도비보조금 △2 |
기초생활보장 | 800 | 788 | 12 | 1.52 | 순세계잉여금 12 |
도시계획시설 대지보상 | 206 | 135 | 71 | 52.59 | 순세계잉여금 71 |
주민소득증대사업 | 720 | 639 | 81 | 12.68 | 이자수입 3, 융자금원금수입 78 |
농공지구 | 1,167 | 1,155 | 12 | 1.04 | 전입금 12 |
주차장 관리 | 150 | 150 | 0.00 | ||
기반시설 | 12 | 10 | 2 | 20.00 | 순세계잉여금 2 |
2011년도 2차 추경예산
구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
예산총칙 | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세수입 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획실 | ||
농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
사회복지팀 | |||
가족복지팀 | |||
위생팀 | |||
문화관광팀 | |||
축제팀 | |||
경제팀 | |||
투자유치팀 | |||
교육팀 | |||
스포츠팀 | |||
환경팀 | |||
산림팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정팀 | |||
인사팀 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보험기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세출 | ||
기금 | 기금 | - |