- 본예산(75)
- 1차 추경예산(71)
- 2차 추경예산(58)
선택됨
2006년 2회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 202,917 | 193,303 | 9,614 | 4.97 |
일반회계 | 196,833 | 187,144 | 9,689 | 5.18 |
특별회계 | 6,084 | 6,159 | △75 | △1.22 |
재정자립도 12.1% (2006 당초 7.8%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,084 | 6,159 | △75 | △1.22 | |
상수도사업 | 1,300 | 1,346 | △46 | △3.42 | 상수도 사용료 △20 기타 잡수입 △26 |
수질개선사업 | 1,509 | 1,548 | △39 | △2.52 | 일반회계전입금 △2, 기금 △37 |
의료보호기금 | 450 | 431 | 19 | △4.41 | 일반회계전입금 3, 기타잡수입 15 국고보조금 1 |
기초생활보장 | 626 | 660 | △34 | △5.15 | 공공예금이자수입 △11 민간융자금회수이자수입 △3 민간융자금회수수입 △35 기타잡수입 7, 과년도 수입 9 |
도시계획시설 대지보상 | 500 | 500 | 0.00 | ||
주택사업 | 80 | 80 | 0.00 | ||
주민소득 증대사업 | 1,041 | 1,041 | 0.00 | ||
농공지구 | 82 | 82 | 0.00 | ||
간척사업 | 220 | 220 | 0.00 | ||
주차장관리 | 276 | 251 | 25 | 9.96 | 일반부담금 25 |
2006년도 2차 추경예산
구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입세출총괄표(일반) | ||
세입세출총괄표(일반+특별) | |||
세입세출총괄표(특별) | |||
세입총괄표(일반) | |||
세입총괄표(특별) | |||
세출총괄표(일반) | |||
세출총괄표(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 세외수입 | |
지방교부세 | |||
지방세 | |||
지방채 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 건설행정 | ||
공보관리 | |||
관광관리 | |||
교통행정 | |||
기획감사 | |||
농림축산 | |||
농업기반조성 | |||
농촌진흥 | |||
도서관운영 | |||
문화예술행정 | |||
민방위관리 | |||
보건과리 | |||
사회복지 | |||
산림자원개발 | |||
선거관리 | |||
예비비 | |||
재무행정 | |||
지방채 | |||
지역경제 | |||
지역사회 | |||
청자문화육성 | |||
체육청소년진흥 | |||
총무행정 | |||
해양수산 | |||
환경관리 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량관 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 기초생활보장기금 | 세입 | |
세출 | |||
상수도 | 세입 | ||
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |