2009년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2009년 본예산 세입세출 예산편성 총규모 정보를 제공하며 구분,2009,2008,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2009 2008 증감액 비율
합계 237,880 206,058 31,822 15.44
일반회계 229,499 199,957 29,542 14.77
특별회계 8,381 6,101 2,280 37.37

재정자립도 8.5% (2008 당초 9.1%, 2007 당초 9.3%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2009년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2009,2008,증감액,비율,비고 항목으로 구성된 표
회계별 2009 2008 증감액 비율 비고
합계 8,381 6,101 2,280 37.4  
상수도사업 1,249 1,324 △75 △5.7 사용료 수입 914, 사업수입 17, 이자수입 5, 순세계잉여금 50 전입금 119, 잡수입 136, 기타 8
수질개선사업 1,244 1,372 △128 △9.3 전입금 6, 국고보조금 1,238
의료보호기금 547 604 △57 △9.4 이자수입 2, 순세계잉여금 25, 이월금 14, 전입금 367, 잡수입 15, 국고보조금 88, 도비보조금 36
기초생활보장 628 608 20 3.3 이자수입 14, 순세계잉여금 565, 융자금 49
도시계획시설 대지보상 580 570 10 1.8 이자수입 10, 순세계잉여금 70, 전입금 500
주택사업 85 80 5 6.3 이자수입 9 순세계잉여금 76
주민소득증대사업 794 1,002 △208 △20.8 이자수입 25, 순세계잉여금 100 전입금 500, 융자금 원금수입 169
농공지구 2,744 38 2,706 7,121.1 이자수입 1, 순세계잉여금 9 전입금 2,734
간척사업 92 70 22 31.4 순세계잉여금 82, 국고보조금 10
주차장관리 393 353 40 11.3 이자수입 1, 순세계잉여금 350 전입금 24, 부담금 5, 잡수입 11 지난년도 수입 2
기반시설 25 80 △55 △68.8 지난년도 수입 25

2009년도 본예산

2009년도 본예산 재정현황 예산정보를 제공하며 구분,내용, 본예산 항목으로 구성된 표
구분 내용 본예산
예산총칙 예산총칙-
총괄표 세입총괄표(일반)-
세입총괄표(일반+특별)-
세입총괄표(특별)
기능별세출총괄(일반)
기능별세출총괄(일반+특별)
기능별세출총괄(특별)
조직별세출총괄
일반회계 세입예산 지방세
세외수입
지방교부세
재정보전금
보조금
세출예산 기획정책실
친환경농산팀
해양수산팀
축산팀
유통팀
생활지원팀
여성복지팀
위생관리팀
관광개발팀
축제경경팀
경제발전
투자유치팀
교육발전팀
스포츠기획팀
환경팀
산림녹지팀
도시개발팀
건설팀
안전관리팀
민원팀
세무팀
회계팀
정보통신팀
홍보팀
행정혁신팀
조직관리팀
의회사무과
보건소
농업기술첸터
도서관
청자박물관
상하수도사업소
서울사무소
다산기념관
강진읍
군동면
칠량면
대구면
마량면
도암면
신전면
성전면
작천면
병영면
옴천면
특별회계 상수도 세입
세출
상수질개선사업 세입
세출
의료보호기금 세입
세출
기초생활보장기금 세입
세출
도시계획시설대지보상 세입
세출
도주택사업 세입
세출
주민소득증대지원사업 세입
세출
농공지구조성사업 세입
세출
간척사업 세입
세출
주차장관리 세입
세출
기반시설 세입
세출
기금 기금-