- 본예산(80)
- 1차 추경예산(55)
- 2차 추경예산(61)
- 3차 추경예산(61)
선택됨
2009년 3회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 3회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 297,658 | 291,958 | 5,700 | 1.95 |
일반회계 | 284,206 | 278,757 | 5,449 | 1.95 |
특별회계 | 13,452 | 13,201 | 251 | 1.90 |
재정자립도 17.2% (2009 당초 8.5%, 1추 11.4%, 2추 16.1%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 3회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 13,452 | 13,201 | 251 | 1.90 | |
상수도사업 | 1,432 | 1,411 | 21 | 1.49 | 기타잡수입 21 |
수질개선사업 | 1,630 | 1,538 | 92 | 5.98 | 이월금 △2, 기타잡수입 94 |
의료보호기금 | 594 | 679 | △85 | △12.52 | 전입금△7, 기타잡수입 △9, 보조금△69 |
기초생활보장 | 688 | 628 | 60 | 9.55 | 이자수입 △4, 순세계잉여금 43, 융자금회수수입 △10, 지난년도수입 31 |
도시계획시설 대지보상 | 468 | 468 | 0.00 | ||
주택사업 | 85 | 85 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,668 | 1,660 | 8 | 0.48 | 이자수입 7, 융자금 원금수입 1 |
농공지구 | 5,791 | 5,636 | 155 | 2.75 | 전입금 155 |
간척사업 | 92 | 92 | 0.00 | ||
주 차 장 관 리 | 900 | 900 | 0.00 | ||
기반시설 | 104 | 104 | 0.00 |
2009년도 3차 추경예산
구분 | 내용 | 3차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
재정보전금 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획정책실 | ||
친환경농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
생활지원팀 | |||
여성복지팀 | |||
위생관리팀 | |||
관광개발팀 | |||
축제경경팀 | |||
경제발전팀 | |||
투자유치팀 | |||
교육발전팀 | |||
스포츠기획팀 | |||
환경팀 | |||
산림녹지팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정혁신팀 | |||
조직관리팀 | |||
보건소 | |||
농업기술첸터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
읍면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |