- 본예산(80)
- 1차 추경예산(55)
선택됨
- 2차 추경예산(61)
- 3차 추경예산(61)
2009년 1회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 271,091 | 237,880 | 33,211 | 13.96 |
일반회계 | 261,314 | 229,499 | 31,815 | 13.86 |
특별회계 | 9,777 | 8,381 | 1,396 | 16.66 |
재정자립도 11.4% (2009 당초 8.5%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 9,777 | 8,381 | 1,396 | 16.66 | |
상수도사업 | 1,276 | 1,249 | 27 | 2.16 | 일반회계 전입금 27 |
상수질개선사업 | 1,244 | 1,244 | 0.00 | ||
의료보호기금 | 662 | 547 | 115 | 21.02 | 순세계잉여금 △7, 이월금 △3 전입금 5, 보조금 120 |
기초생활보장 | 628 | 628 | 0.00 | ||
도시계획시설 대지보상 | 968 | 580 | 388 | 66.90 | 이자수입 15, 순세계잉여금 373 |
도주택사업 | 85 | 85 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,660 | 794 | 866 | 109.07 | 순세계잉여금 866 |
농공지구 | 2,744 | 2,744 | 0.00 | ||
간척사업 | 92 | 92 | 0.00 | ||
주차장관리 | 393 | 393 | 0.00 | ||
기반시설 | 25 | 25 | 0.00 |
2009년도 1차 추경예산
구분 | 내용 | 1차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄 | |||
일반회계 | 세입예산 | 세외수입 | |
지방교부세 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획정책실 | ||
친환경농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
생활지원팀 | |||
여성복지팀 | |||
위생관리팀 | |||
관광개발팀 | |||
축제경경팀 | |||
경제발전 | |||
투자유치팀 | |||
교육발전팀 | |||
스포츠기획팀 | |||
환경팀 | |||
산림녹지팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정혁신팀 | |||
조직관리팀 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술첸터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
읍면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세출 | ||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |