- 본예산(80)
- 1차 추경예산(55)
- 2차 추경예산(61)
선택됨
- 3차 추경예산(61)
2009년 2회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 291,958 | 271,091 | 20,867 | 7.70 |
일반회계 | 278,757 | 261,314 | 17,443 | 6.68 |
특별회계 | 13,201 | 9,777 | 3,424 | 35.02 |
재정자립도 16.1% (2009 당초 8.5%, 1추 11.4%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 13,201 | 9,777 | 3,424 | 35.02 | |
상수도 사업 | 1,411 | 1,276 | 135 | 10.58 | 순세계잉여금 85 일반회계 전입금50 |
수질개선사업 | 1,538 | 1,244 | 294 | 23.63 | 이자수입 1, 순세계잉여금 12 이월금 31, 전입금 50, 보조금 200 |
의료보호기금 | 679 | 662 | 17 | 2.57 | 전입금15, 보조금2 |
기초생활보장 | 628 | 628 | 0.00 | ||
도시계획시설 대지 보상 | 468 | 968 | △500 | △51.65 | 일반회계 전입금 △500 |
주택 사업 | 85 | 85 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,660 | 1,660 | 0.00 | ||
농공 지구 | 5,636 | 2,744 | 2,892 | 105.39 | 순세계잉여금 △3, 전입금 380 보조금 2,515 |
간척 사업 | 92 | 92 | 0.00 | ||
주차장관리 | 900 | 393 | 507 | 129.01 | 순세계잉여금 7, 전입금 500 |
기반 시설 | 104 | 25 | 79 | 316.00 | 이자수입 7, 순세계잉여금 95 지난년도수입△23 |
2009년도 2차 추경예산
구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄 | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
재정보전금 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획정책실 | ||
친환경농산팀 | |||
해양수산팀 | |||
축산팀 | |||
유통팀 | |||
생활지원팀 | |||
여성복지팀 | |||
위생관리팀 | |||
관광개발팀 | |||
축제경경팀 | |||
경제발전 | |||
투자유치팀 | |||
교육발전팀 | |||
스포츠기획팀 | |||
환경팀 | |||
산림녹지팀 | |||
도시개발팀 | |||
건설팀 | |||
안전관리팀 | |||
민원팀 | |||
세무팀 | |||
회계팀 | |||
정보통신팀 | |||
홍보팀 | |||
행정혁신팀 | |||
조직관리팀 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술첸터 | |||
도서관 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
서울사무소 | |||
다산기념관 | |||
읍면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |