- 본예산(75)
- 1차 추경예산(50)
선택됨
- 2차 추경예산(45)
- 3차 추경예산(49)
2007년 1회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 227,487 | 196,560 | 30,927 | 15.73 |
일반회계 | 217,454 | 189,834 | 27,620 | 14.55 |
특별회계 | 10,033 | 6,726 | 3,307 | 49.17 |
재정자립도 8.3% (2008 당초 9.1%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 10,033 | 6,726 | 3,307 | 49.17 | |
상수도 사업 | 1,632 | 1,366 | 266 | 19.47 | 순세계잉여금 154 급수공사 예치금 112 |
수질개선사업 | 1,592 | 1,567 | 25 | 1.60 | 수질개선 특별회계 이자 3 순세계잉여금 3 영산강.섬진강 수계관리기금 잔액 19 |
의료보호기금 | 604 | 551 | 53 | 9.62 | 일반회계전입금 △2 의료급여 부당이득금 11 국고보조금 36 / 시도비보조금 7 / 기타 1 |
기초생활보장 | 623 | 623 | 0.00 | ||
도시계획시설 대지보상 | 500 | 500 | 0.00 | ||
주택사업 | 76 | 76 | 0.00 | ||
주민소득증대사업 | 1,428 | 763 | 665 | 87.16 | 민간융자금 회수 이자 1 순세계잉여금 667 소득금고 융자금 원금 수입 △2 |
농공지구 | 60 | 51 | 9 | 17.65 | 순세계잉여금 10 |
간척사업 | 223 | 204 | 19 | 9.31 | 일반회계전입금 19 |
주차장 관리 | 328 | 328 | 0.00 | ||
기반시설 | 2,967 | 697 | 2,270 | 325.68 | 일반회계전입금 2,270 |
2007년도 1차 추경예산
구분 | 내용 | 1차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입세출총괄표(일반) | ||
세입세출총괄표(일반+특별) | |||
세입세출총괄표(특별) | |||
세입총괄표(일반) | |||
세입총괄표(특별) | |||
세출총괄표(일반) | |||
세출총괄표(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 세외수입 | - |
지방교부세 | - | ||
보조금 | - | ||
세출예산 | 지방의회운영 | ||
기획감사 | |||
총무행정 | |||
재무행정 | |||
민원행정 | |||
공보관리 | |||
문화예술행정 | |||
체육청소년진흥 | |||
청자문화육성 | |||
도서관운영 | |||
보건관리 | |||
환경관리 | |||
사회복지 | |||
지역사회개발 | |||
지적관리 | |||
농림축산 | |||
해양수산팀 | |||
농업기반조성 | |||
농촌진흥 | |||
지역경제관리 | |||
관광관리 | |||
산림자원개발 | |||
건설행정 | |||
교통행정관리 | |||
민방위고나리 | |||
제지출금 | |||
예비비 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
상수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료보호기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 기금 | - |